2024年部门预算公开
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支情况
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
在区工委、党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作,负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。负责社区建设和管理,负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作,负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
(二)机构设置
内设党政综合办公室、财政所、党建办、社会治安和应急管理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会事务综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站、农业综合服务站、纪工委、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法队等13个站办所。现有办事处机关工作人员共83人,其中:行政编制23人,事业站所29人,聘用人员8人,社区抽调9人,征拆下放人员2人,城管下放12人。
二、部门预算单位构成
实行乡财区管、区级财政补助财政体制和乡镇财政独立核算财务管理体制,单位属区财政全额拨款预算单位。社区、站办所和工会财务由财政所统一核算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1399.79万元,其中,一般公共预算拨款1399.79万元,政府性基金预算拨款0万元,上年结转0万元。收入较去年减少749.73万元,主要原因是预算归口调整。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算1399.79万元,其中:一般公共服务支出1399.79万元,年终结转结余0万元。支出较去年减少749.73万元,主要原因是预算归口调整。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1399.79万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算1399.79万元,其中:人员经费1234.28万元,公用经费165.5万元。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
2024年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门的机关运行经费165.5万元,比上年预算减少1.39万元,下降0.8%,主要原因是公用经费标准调整。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为3.5万元,其中公务接待费0万元,公务用车购置及运行费3.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.5万元),因公出国(境)费0万元。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元,我单位2024年度无会议费支出;培训费预算1万元;本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)政府采购情况: 2024年本部门政府采购预算总额10万元,其中,货物类采购预算10万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备2台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:预算绩效目标单独公开,详见公开文件。
七、名词解释
1、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费:也就是基本支出中的一般商品和服务支出,主要用于保障机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出:是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出,包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费:是指使用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出;公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2024年部门预算表