2025年石门桥中心小学部门预算公开

2025-08-05 16:53 来源:常德经开区
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2025年石门桥中心小学部门预算公开

 

  

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款情况 

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2025年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算三公经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 

18、国有资本经营预算表 

  

 

第一部分 2025年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

石门桥中心校是一所义务制教育学校,学校全面贯彻党的教育方针,积极推进素质教育,坚持 “以促进学生发展为出发点,以提高课堂教学效益为突破口,以加强教师队伍建设为关键点,以全面提升学校的办学水平”为办学思路,全力构建素质教育。

 

(二)机构设置 

石门桥中心校部门预算只包括学校本级预算,不含下属单位或机构,全部纳入2025年部门预算编制范围。

 

二、部门预算单位构成 

从预算单位机构成看,石门桥中心校部门预算只包括学校本级预算,不含下属单位或机构。

 

三、部门收支总体情况 

按照综合预算的原则,石门桥中心小学2025年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款。

 

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1314.68万元,其中,一般公共预算拨款1314.68万元,政府性基金预算拨款0万元,上年结转0万元。收入较去年减少361.89万元,主要原因是预算项目发生变化,减少了部分项目、学生减少,人员结构发生变化 

(二)支出预算:2025年本部门支出预算1314.68万元,其中:一般公共服务支出1314.68万元,年终结转结余0万元。支出较去年减少361.89万元,主要原因是预算项目发生变化,减少了部分项目、学生减少,人员结构发生变化 

四、一般公共预算拨款支出 

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1314.68万元,具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算1314.68万元,其中:工资福利支出991.3万元、一般商品和服务支出105.2万元、对个人和家庭补助支出218.18万元 

 

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算0万元

五、政府性基金预算支出 

2025年本单位政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费:2025年本部门的机关运行经费105.2万元,比上年预算减少5.68万元减少5.12%,主要原因是学生人数减少 

(二)三公经费预算:2025年本部门三公经费预算数为0万元,其中公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元,我单位2025年度无会议费支出;培训费预算5万元,本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。 

(四)政府采购情况:单独公开,详见附件。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至202412月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:预算绩效目标单独公开,具体详见公开表。

七、名词解释 

1、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费:也就是基本支出中的一般商品和服务支出,主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。 

3、项目支出:是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出,包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

4三公经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国()费和公务用车运行维护及购置费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出;公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。

 

 

第二部分 2025年部门预算表 

 

 

13-石门桥小学.xlsx



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