一、单位概况
(一)部门单位构成
单位设置有党政办、人大联工委、政协联工委、纪工委、人社站、财政所、计生办、扶贫办、民政办、综治办、水利站、农业站、动防站、城管站、安监站、经管站、征拆办、武装部等18个部门或站办所。
(二)人员构成(编制数、在职人数、离退休人数)
单位现有行政编制33人,工勤编制1人,财政补助事业编制31人;实有在岗行政编制27人,工勤编制1人,财政补助事业编制28人;离退休人员27人;遗嘱补助2人。
二、单位职能职责
樟木桥街道街道办事处是常德经济技术开发区的派出机关,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能,主要职责是:
1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规;负责街道辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2.按照职责范围,负责街道辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。
3.负责街道辖区范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
4.负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社会福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。
5.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6.发展街道经济,管理街道国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
7.负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作。
8.指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。
9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
10.向上级反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
11.承办区党工委、管委会交办的其他事项。
三、部门决算单位构成
柳叶湖街道办事处为独立核算的行政单位,属一级预算单位。根据编委核定,我街道下设7个独立核算机构。
柳叶湖街道办事处2017年度部门决算表(公开表格附后)
柳叶湖街道办事处2017年度部门决算情况说明
(一)关于柳叶湖街道办事处2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度总收入5329.32万元,比上年增长82%;总支出4486.42万元,比上年增长54%。
(二)关于柳叶湖街道办事处2017年度收入决算情况说明
2017年本年收入5329.32万元。其中一般公共预算财政拨款收入5322.36万元,占总收入的99.87%;其他收入6.96万元,占总收入的0.13%。
(三)关于柳叶湖街道办事处2017年度支出决算情况说明
2017年本年支出4486.42万元。其中一般公共预算财政拨款支出4479.46万元,占本年支出的99.84%;其他支出6.96万元,占本年支出的0.16%。
(四)关于柳叶湖街道办事处2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款总收入5329.32元,其中一般公共预算财政拨款收入5322.36万元。财政拨款总支出4486.42万元,其中一般公共预算财政拨款支出4479.46万元。
(五)关于柳叶湖街道办事处2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出4479.46万元,比上年增长61.82%。
2.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出439.56万元,占本年财政拨款支出的9.81%;文化体育与传媒支出10.04万元,占本年财政拨款支出的0.22%;社会保障和就业支出787.23万元,占本年财政拨款支出的17.57%;医疗卫生与计划生育支出185.09万元,占本年财政拨款支出的4.13%;节能环保支出6.38万元,占本年财政拨款支出的0.14%;城乡社区支出1652.24万元,占本年财政拨款支出的36.88%;农林水支出293.95万元,占本年财政拨款支出的6.56%;住房保障支出1041.97万元,占本年财政拨款支出的23.26%;其他支出36万元,占本年财政拨款支出的0.8%。
(六)关于柳叶湖街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出686.56万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中人员经费541.56万元,占基本支出的78.88%;日常公用经145万元,占基本支出的21.12%。
(七)关于柳叶湖街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年“三公”经费支出10.53万元,其中:因公出国(境)支出:没有发生额;公务用车购置及运行维护费支出:4.01万元;公务接待费支出:6.52万元。2016年”三公“经费支出27.67万元,相比下降了61.94%,经费下降明显的主要原因是,我办进一步规范了公务接待审批和报销程序,公务车改革后车辆严格按规定使用,同时维修工程、货物及服务项目严格按照政府采购的有关规定执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国(境)费和公务用车购置费支出,全年公务接待80批次,2010人次。
(八)关于柳叶湖街道办事处2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
政府性基金预算收入支出决算总体情况。我办2017年政府性基金预算收入6.96万元;支出6.96万元,用于大中型水库后期移民支出及社会福利的彩票公益金的项目支出。
四、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。