常德经开区石门桥镇卫生院2024年部门预算公开

2024-01-25 21:30 来源:常德经开区
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石门桥镇卫生院2024年部门预算公开

 

  

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款情况 

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 

19、国有资本经营预算表  

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 

  

 

 

 

 

第一部分 2024年部门预算说明

  

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

不以营利为目的,以社区、家庭和居民为服务对象,提供基本公共卫生服务(乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢 性传播疾病患者健康管理(高血压、糖尿病)、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进。)和基本医疗服务(常见病、多发病的诊治)。

(二)机构设置 

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有本级。

 

二、部门预算单位构成 

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有本级。

 

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算973.71万元,其中,一般公共预算拨款973.71万元,政府性基金预算拨款0万元,上年结转0万元。收入较去年增加3.72万元,主要原因是人员工资增加 

(二)支出预算:2024年本部门支出预算973.71万元,其中:一般公共服务支出973.71万元,年终结转结余0万元。支出较去年增加3.72万元,主要原因是人员工资增加。

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算973.71万元,具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算973.71万元,其中:工资福利支出786.53万元,对个人和家庭补助支出187.18万元 

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算0万元

五、政府性基金预算支出 

2043年本单位政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费(二)三公经费预算:2024年本部门三公经费预算数

(三)一般性支出情况: 2024年本部门会议费预算0万元,无会议费支出;培训费预算0万元,无培训费支出;本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。 

(四)政府采购情况: 2024年本部门无政府采购预算。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202312月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。  

 (六)预算绩效目标说明:预算绩效目标单独公开,详见公开文件。

七、名词解释 

1、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费:也就是基本支出中的一般商品和服务支出,主要用于保障机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。 

3、项目支出:是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出,包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

4三公经费:是指使用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国费和公务用车运行维护及购置费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出;公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税,以及燃料费、维修费、保险费等支出。

 

 

第二部分 2024年部门预算表 

 

石门桥卫生院.xlsx


归档时间:2024-03-25
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